Tổ chức tập huấn về công tác kiểm toán nội bộ năm 2025

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kết hoạch Tổ chức tập huấn về công tác kiểm toán nội bộ năm 2025.

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-ĐHCN ngày 18/02/2025 của Hiệu trưởng Nhà trường về đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động năm 2025.

Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ về công tác kiểm toán nội bộ năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Xác định rõ chức năng, vai trò của kiểm toán nội bộ theo hệ thống pháp lý và quy định nội bộ của Nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán nội bộ.

- Làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện hoạt động kiểm toán, từ đó nâng cao hiệu quả phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ phục vụ kiểm toán.

- Cập nhật các văn bản pháp luật, chuẩn mực, quy định mới liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, giúp Nhà trường áp dụng thống nhất, khoa học và phù hợp với thực tiễn.

- Tạo cơ hội trao đổi, học hỏi từ các chuyên gia về những thách thức và giải pháp trong công tác kiểm toán nội bộ, góp phần hoàn thiện quy trình và nâng cao hiệu quả công việc.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: Thứ Bảy, ngày 04/10/2025.

2. Địa điểm: Phòng họp 401 - Tầng 4, Nhà A1.

3. Thành phần:

3.1. Chuyên gia tập huấn: ThS. Lê Thị Tuyết Nhung, Cục phó cục Quản lý Giám sát Kế toán, Kiểm toán Bộ Tài chính.

3.2. Đối tượng tập huấn:

- Viên chức quản lý cấp đơn vị;

- Viên chức, người lao động làm công tác đảm bảo chất lượng, tài chính - kế toán và công tác tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong Nhà trường.

III. NỘI DUNG TẬP HUẤN

- Phổ biến, phân tích chức năng, vai trò của kiểm toán nội bộ, làm rõ quyền hạn và trách nhiệm của người làm công tác kiểm toán nội bộ và các đơn vị liên quan trong Nhà trường.

- Hướng dẫn quy trình kiểm toán nội bộ về xây dựng kế hoạch, đánh giá rủi ro, thực hiện kiểm toán, lập báo cáo và theo dõi, giám sát việc thực hiện kiến nghị sau kiểm toán.

- Cập nhật các văn bản pháp luật, chuẩn mực, quy định mới liên quan đến kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

- Trao đổi, thảo luận về những thách thức và đề xuất giải pháp trong việc triển khai công tác kiểm toán nội bộ hiệu quả.

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

7h45′÷8h00′

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

2

8h00′÷8h05′

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình làm việc

Ban Tổ chức

3

8h05′÷9h10′

Những xu hướng mới và yêu cầu kiểm toán nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Cục phó cục Quản lý Giám sát Kế toán, Kiểm toán Bộ Tài chính

4

9h10′÷9h45′

Quy trình thực hiện kiểm toán nội bộ chi tiết

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung - Phụ trách kiểm toán nội bộ, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

5

9h45′÷10h00′

Nghỉ giải lao

6

10h00′÷10h40′

Thách thức và giải pháp thực tiễn trong công tác kiểm toán nội bộ

PGS.TS Lưu Đức Tuyên - Trường Kinh tế, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

7

10h40′÷11h30′

Thảo luận, trao đổi

Ban Tổ chức, chuyên gia, khách mời